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发表于 2008-7-30 09:01:32 |只看该作者 |倒序浏览
2008-07-29 16:20:33  作者:  来源:互联网  浏览次数:16  文字大小:【】【】【

生产企业退税申报系统红字冲减调整注意事项

一、红字冲减必须有合理理由和依据,涉及改变出口销售额、进项税额转出及免抵退税额的,必须经退税部门审核同意;一般性项目录入错误调整需符合“1+2”规律:即销售时一条错误的预录入记录(收齐单证时反映在前期单证齐全并且信息齐全明细表上),单证收齐调整时增加2条记录(一红一蓝,红字为预录入记录的负数,蓝字记录为正确记录,2条记录一般同时反映在当期单证齐全并且信息齐全明细表上));退运红字冲减调整须附退运证明;
二、预录入出口明细项目有误的,必须在单证齐全和信息齐全的情况下再作红字冲减;
三、单证收齐时必须重新核对报关单号和核销单号,确保无误;核销单号应为9位数,但系统允许录入10位数,录入时应仔细;单证收齐核对时,如果仅为报关单号或核销单号录入错误的,禁止通过红字冲减方法调整,必须通过直接修改报关单号或核销单号方法调整;
四、红字冲减调整时,如果预录入报关单号或核销单号也有误的,必须修改报关单号、核销单号后再予以红字冲减;
五、红字冲减调整时,在单证齐全和信息齐全的情况下,预录入记录和红字记录都必须收齐并参加免抵退税计算;
六、跨年度延期记销售的,在作红字冲减后,录入正确记录时,要注意“所属期标识”与“出口日期”保持一致;
七、必须在备注栏简明注明红字冲减原因。
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发表于 2008-7-30 09:47:57 |只看该作者

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我还只是新手,对以上叙述还不懂,哪位帮帮我解解说明下呢?谢谢!

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